企業(yè)所得稅計算公式(企業(yè)所得稅2022年優(yōu)惠政策)

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2023年1月26日08:03:41

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版稅收入如何計算?

這樣計算:適用20%的比例稅率,并按應(yīng)納稅額減征30%。我國的稅法規(guī)定,對于稿費或版稅收入的個人所得稅,其稅率規(guī)定為:稿酬所得適用20%的比例稅率,并按應(yīng)納稅額減征30%。稿酬所得以每次出版、發(fā)表取得的收入為一次,計算繳納個人所得稅。

具體的計算方法如下:

每次應(yīng)繳個人所得稅=應(yīng)納稅所得額×20%×(1-30%);

應(yīng)納稅所得額=每次收入額(≤4000)-800;

每次收入額(>4000)×(1-20%)。

稿酬所得每次收入不超過4000元的,減除費用800元;4000元以上的,減除20%的費用,其余額為應(yīng)納稅所得額。

累計稅額怎么算?

一般稅務(wù)要提供的數(shù)據(jù)都是已繳納的稅金,也就是通常所說的入庫的稅金.累計稅金也就是累計入庫稅金之和.企業(yè)一般統(tǒng)計的稅金是應(yīng)交稅金.累計預(yù)扣法是指,扣繳義務(wù)人在一個納稅年度內(nèi),以截至當(dāng)前月份累計支付的工資薪金所得收入額減除累計基本減除費用、累計專項扣除、累計專項附加扣除和依法確定的累計其他扣除后的余額為預(yù)繳應(yīng)納稅所得額.

企業(yè)季度所得稅是怎么算的?

季度預(yù)繳稅額的計算 依照稅法規(guī)定,企業(yè)分月(季)預(yù)繳所得稅時,應(yīng)當(dāng)按季度的實際利潤計算應(yīng)納稅額預(yù)繳; 按季度實際利潤額計算應(yīng)納稅額預(yù)繳有困難的,可以按上一年度應(yīng)納稅所得額的1/4 計算應(yīng)納稅額預(yù)繳或者經(jīng)主管國稅機關(guān)認(rèn)可的其他方法(如按年度計劃利潤額)計算應(yīng)納稅額預(yù)繳。

計算公式為: 季度預(yù)繳企業(yè)所得稅稅額=月(季)應(yīng)納稅所得額×適用稅率或者 季度預(yù)繳企業(yè)所得稅稅額=上一年度應(yīng)納稅所得額×1/12(或1/4)× 適用稅率

利潤表中的所得稅該怎么算?

利潤表中的所得稅是根據(jù)應(yīng)納稅所得額計算求得的。

在會計實際操作時,企業(yè)一定時期的稅前會計利潤與應(yīng)納稅所得額時常存在差異。

其差異產(chǎn)生的主要原因在于稅前會計利潤和應(yīng)納稅所得額的計算目的不同。

企業(yè)會計計算的應(yīng)納稅所得額,是為了達到財務(wù)會計的目的,即盡量公允地反映企業(yè)財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量情況。

它是根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制、配比原則和收入實現(xiàn)原則來確定利潤總額。而應(yīng)納稅所得額則是實現(xiàn)稅收的目的,即根據(jù)國家稅法的規(guī)定確定企業(yè)應(yīng)繳納所得稅,以保證國家的財政收入。

中國所得稅率企業(yè)所得稅的稅率為25%。此外為了重點扶持和鼓勵發(fā)展特定的產(chǎn)業(yè)和項目。規(guī)定了兩檔優(yōu)惠稅率:20%和15%。

從性質(zhì)上看,對所得收益的分類可以分為四類:

所得稅—個人所得稅、法人所得稅等;

利得稅—資本利得(資本活動帶來的);

收益稅—土地收益,房產(chǎn)收益;

社會保險稅(對個人所得的一種扣除)。

擴展資料:

確定利潤表中的所得稅費用項目:

一、當(dāng)期應(yīng)繳所得稅(應(yīng)納稅額)=應(yīng)納稅所得額×適用稅率-減免稅額-抵免稅額

(1)其中,應(yīng)納稅所得額的計算公式有不同的表述方法:

1.應(yīng)納稅所得額=每一納稅年度的收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項扣除-允許彌補的以前年度虧。

2.應(yīng)納稅所得額=會計利潤±納稅調(diào)整額=會計利潤±永久性差異納稅調(diào)整額±暫時性差異納稅調(diào)整額=會計利潤+納稅調(diào)整增加項目金額-納稅調(diào)整減少項目金額。

(2)企業(yè)利潤表中核算所得稅,主要是為了確定當(dāng)期應(yīng)繳所得稅以及利潤表中應(yīng)確認(rèn)的所得稅費用.在按照資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法核算所得稅的情況下,利潤表中的所得稅費用由當(dāng)期所得稅和遞延所得稅兩部分組成。

.當(dāng)期所得稅是指企業(yè)按照稅法規(guī)定計算確定的針對當(dāng)期發(fā)生的交易和事項,應(yīng)繳納給稅務(wù)部門的所得稅金額,即應(yīng)繳所得稅。

二、當(dāng)期所得稅應(yīng)以適用的稅收法規(guī)為基礎(chǔ)計算確定,會計處理與稅收處理不同的,應(yīng)在會計利潤的基礎(chǔ)上,按照適用稅收法規(guī)的要求進行調(diào)整,計算出當(dāng)期應(yīng)納稅所得額,按照應(yīng)納稅所得額與適用稅率計算確定當(dāng)期應(yīng)繳所得稅。

參考資料:

企業(yè)所得稅的稅率是多少?

2020年企業(yè)所得稅稅率:

企業(yè)所得稅的稅率為25%的比例稅率。

原“企業(yè)所得稅暫行條例”規(guī)定,企業(yè)所得稅稅率是33%,另有兩檔優(yōu)惠稅率,全年應(yīng)納稅所得額3-10萬元的,稅率為27%,應(yīng)納稅所得額3萬元以下的,稅率為18%。

特區(qū)和高新技術(shù)開發(fā)區(qū)的高新技術(shù)企業(yè)的稅率為15%。外資企業(yè)所得稅稅率為30%,另有3%的地方所得稅。

新所得稅法規(guī)定法定稅率為25%,內(nèi)資企業(yè)和外資企業(yè)一致,國家需要重點扶持的高新技術(shù)企業(yè)為15%,小型微利企業(yè)為20%,非居民企業(yè)為20%。

企業(yè)應(yīng)納所得稅額=當(dāng)期應(yīng)納稅所得額*適用稅率應(yīng)納稅所得額=收入總額-準(zhǔn)予扣除項目金額企業(yè)所得稅的稅率即據(jù)以計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額的法定比率。

根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅暫行條例》的規(guī)定,2008年新的<中華人民共和國所得稅法>;規(guī)定一般企業(yè)所得稅的稅率為25%。

非居民企業(yè)在中國境內(nèi)設(shè)立機構(gòu)、場所的,應(yīng)當(dāng)就其所設(shè)機構(gòu)、場所取得的來源于中國境內(nèi)的所得,以及發(fā)生在中國境外但與其所設(shè)機構(gòu)、場所有實際聯(lián)系的所得,繳納企業(yè)所得稅。

符合條件的小型微利企業(yè),減按20%的稅率征收企業(yè)所得稅。

純利潤如何計算?

純利潤也就是凈利潤,是指在利潤總額中按規(guī)定交納了所得稅后公司的利潤留成,一般也稱為稅后利潤或凈利潤。凈利潤的計算公式為:凈利潤=利潤總額-所得稅費用.凈利潤是一個企業(yè)經(jīng)營的最終成果,凈利潤多,企業(yè)的經(jīng)營效益就好;凈利潤少,企業(yè)的經(jīng)營效益就差,它是衡量一個企業(yè)經(jīng)營效益的主要指標(biāo)。

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