財(cái)務(wù)審計(jì)主要審計(jì)什么(財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告)

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2023年2月6日14:18:25

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審計(jì)內(nèi)容包括哪些?

審計(jì)內(nèi)容的重點(diǎn)有:?jiǎn)挝回?cái)政預(yù)算的編制與審批、執(zhí)行與調(diào)整情況;財(cái)政財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法、效益性以及內(nèi)控制度;國(guó)有、集體資產(chǎn)的保值、增值情況;投資、擔(dān)保、資金出借、基本建設(shè)、資產(chǎn)處置等重大經(jīng)濟(jì)決策的程序、內(nèi)控制度及實(shí)施效果,有無個(gè)人違反決策程序或決策失誤造成重大損失情況;主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況;重點(diǎn)部門、單位財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、合法性和效益性及其內(nèi)控制度的審計(jì);單位領(lǐng)導(dǎo)本人遵守財(cái)經(jīng)法紀(jì)和廉潔自律情況。

中財(cái),高財(cái),財(cái)管,審計(jì)分別都是什么?

中級(jí)財(cái)務(wù)管理是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的核心課程,講的是各種常見業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理方法。

高級(jí)財(cái)務(wù)管理是進(jìn)階教程,講的是一般企業(yè)不常用的會(huì)計(jì)處理問題和特殊行業(yè)的會(huì)計(jì)處理。

財(cái)務(wù)管理是利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)提供的數(shù)據(jù)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行規(guī)劃和控制,保證企業(yè)的正常運(yùn)行。

審計(jì)分為內(nèi)部審計(jì)、外部審計(jì)(事務(wù)所審計(jì))和國(guó)家審計(jì),主要是為了防止財(cái)務(wù)舞弊,保證公司財(cái)務(wù)安全。

推薦教材:東北財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社的《中級(jí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)》和《高級(jí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)》,人民大學(xué)出版社的《財(cái)務(wù)管理》,注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)編的《審計(jì)》教材。

時(shí)間緊,寫的快,如果有疑問可以再問哈。

希望能對(duì)你有幫助。

審計(jì)都查什么?

國(guó)家審計(jì)主要是對(duì)財(cái)政資金,國(guó)家投資建設(shè)的工程項(xiàng)目的資金下放、使用和結(jié)余情況進(jìn)行監(jiān)督審查,也就是說國(guó)家審計(jì)針對(duì)的就是國(guó)家的錢的使用流轉(zhuǎn)的監(jiān)督。 審計(jì)是由國(guó)家授權(quán)或接受委托的專職機(jī)構(gòu)和人員,依照國(guó)家法規(guī)、審計(jì)準(zhǔn)則和會(huì)計(jì)理論,運(yùn)用專門的方法,對(duì)被審計(jì)單位的財(cái)政、財(cái)務(wù)收支、經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)及其相關(guān)資料的真實(shí)性、正確性、合規(guī)性、合法性、效益性進(jìn)行審查和監(jiān)督; 評(píng)價(jià)經(jīng)濟(jì)責(zé)任,鑒證經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),用以維護(hù)財(cái)經(jīng)法紀(jì)、改善經(jīng)營(yíng)管理、提高經(jīng)濟(jì)效益的一項(xiàng)獨(dú)立性的經(jīng)濟(jì)監(jiān)督活動(dòng)。

財(cái)務(wù)審計(jì)一般是審計(jì)幾年的賬目?

財(cái)務(wù)審計(jì)是指由專設(shè)機(jī)關(guān)依照法律對(duì)國(guó)家各級(jí)政府及金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)事業(yè)組織的重大項(xiàng)目和財(cái)務(wù)收支進(jìn)行事前和事后的審查的獨(dú)立性經(jīng)濟(jì)監(jiān)督活動(dòng)。查賬近期的要查1-2年,長(zhǎng)期的要查5年以上(抽樣審計(jì)或一般審計(jì)),重點(diǎn)問題無期限(專項(xiàng)審計(jì))。

三大審計(jì)的區(qū)別與聯(lián)系:

1.審計(jì)主體不同:政府審計(jì)的審計(jì)主體為國(guó)家審計(jì)機(jī)關(guān);內(nèi)部審計(jì)的審計(jì)主體為企業(yè)審計(jì)部門;社會(huì)審計(jì)的審計(jì)主體是會(huì)計(jì)師事務(wù)所。

2.審計(jì)對(duì)象不同,政府審計(jì)對(duì)象是國(guó)家各級(jí)黨政機(jī)關(guān)等;內(nèi)部審計(jì)對(duì)象是企業(yè)內(nèi)部運(yùn)行情況;社會(huì)審計(jì)對(duì)象是除國(guó)家保密單位以外的任何單位或機(jī)構(gòu)的委托。

三大審計(jì)的聯(lián)系:國(guó)家審計(jì)、內(nèi)部審計(jì)與社會(huì)審計(jì)之間存在著法定的監(jiān)督與被監(jiān)督關(guān)系。國(guó)家審計(jì)應(yīng)當(dāng)有效運(yùn)用內(nèi)部審計(jì)成果,實(shí)現(xiàn)國(guó)家審計(jì)與內(nèi)部審計(jì)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),正確的內(nèi)部審計(jì)能有效提升社會(huì)審計(jì)的工作質(zhì)量。

會(huì)計(jì)師事務(wù)所里的審計(jì)?都做什么?

我在事務(wù)所工作。我們一般工作是這樣的,首先,跟被審計(jì)單位約定好時(shí)間,到被審計(jì)單位進(jìn)行審計(jì),被審計(jì)單位要提供事務(wù)所需要的各種材料的復(fù)印件,并加蓋公章,事務(wù)所要做底稿。然后被審計(jì)單位要提供財(cái)務(wù)報(bào)表,還有全年的總賬,明細(xì)賬和憑證,事務(wù)所的注師,抽查憑證,核對(duì)報(bào)表。留存明細(xì)賬的部分?jǐn)?shù)據(jù)。然后注師將被審計(jì)單位帳中的重大問題,與被審計(jì)單位進(jìn)行交換意見,達(dá)成一致后,出具無保留意見審計(jì)報(bào)告。若有問題,就要出具保留意見審計(jì)報(bào)告等等。

財(cái)務(wù)內(nèi)審都做些什么工作?

內(nèi)部審計(jì)的內(nèi)容主要包括以下幾個(gè)方面:

1。財(cái)務(wù)應(yīng)用。財(cái)務(wù)審計(jì)是對(duì)企業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債和損益的真實(shí)、合法和效益進(jìn)行審計(jì)和監(jiān)督,對(duì)企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表反映的會(huì)計(jì)信息依法作出客觀、公正的評(píng)價(jià)。其目的是揭露和反映企業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債和損益的真實(shí)情況,發(fā)現(xiàn)并采取措施解決企業(yè)財(cái)務(wù)收支中的各種違法問題。

2。業(yè)務(wù)應(yīng)用程序。企業(yè)審計(jì)是對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過程的合理性、各種生產(chǎn)力要素的開發(fā)利用情況以及經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性的實(shí)現(xiàn)程度的審查。它旨在幫助企業(yè)挖掘人力、財(cái)力和物力的潛力,改善企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況。評(píng)審內(nèi)容主要包括:物資供應(yīng)評(píng)審;生產(chǎn)組織評(píng)審;工藝過程評(píng)審;資源利用評(píng)審;成本評(píng)審;庫(kù)存資金評(píng)審;產(chǎn)品銷售評(píng)審。

3。管理應(yīng)用程序。內(nèi)部管理審計(jì)通常是指對(duì)管理體系和管理工作的審計(jì)。其考核內(nèi)容一般包括兩個(gè)方面:一是考核企業(yè)的管理職能;二是考核企業(yè)各項(xiàng)管理職能的工作。

4。風(fēng)險(xiǎn)管理。風(fēng)險(xiǎn)管理是企業(yè)識(shí)別、衡量和分析潛在的事故或損失,并對(duì)其進(jìn)行有效控制,以最經(jīng)濟(jì)合理的方法應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn),以實(shí)現(xiàn)最大安全的過程。一般而言,內(nèi)部審計(jì)人員參與風(fēng)險(xiǎn)管理的主要內(nèi)容是:1)監(jiān)督和評(píng)價(jià)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性;2)評(píng)價(jià)與企業(yè)有關(guān)的管理、經(jīng)營(yíng)和信息系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)暴露。

審計(jì)部門和檢察院都是干什么的?

本人是檢察院的工作人員,負(fù)責(zé)任的回答你的問題。

1、審計(jì)部門隸屬于是政府的部門,主要負(fù)責(zé)對(duì)其他政府部門、兩院、事業(yè)單位、國(guó)有企業(yè)等公權(quán)力部門的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)核算,主要是財(cái)政上的監(jiān)督。防止出現(xiàn)貪污、虧空濫用公款等損害國(guó)家利益的行為。

2、檢察院是獨(dú)立的法律監(jiān)督機(jī)構(gòu),主要負(fù)責(zé)以下方面:

一,對(duì)公安進(jìn)行監(jiān)督。這種監(jiān)督又主要體現(xiàn)在對(duì)公安報(bào)捕的刑事案件決定是否決定逮捕,和對(duì)公安移送的刑事案件向法院提起公訴。

二、對(duì)法院進(jìn)行監(jiān)督。這種監(jiān)督主要體現(xiàn)在對(duì)法院判決的刑事案件進(jìn)行抗訴。

三,偵查職務(wù)犯罪。就是負(fù)責(zé)對(duì)貪污賄賂案件進(jìn)行偵查。

審計(jì)依據(jù)有哪些?

審計(jì)依據(jù)為:

(一)按審計(jì)依據(jù)來源渠道分類

1.外部制定的審計(jì)依據(jù)國(guó)家制定的法律、法規(guī)、條例、政策、制度;地方政府、上級(jí)主管部門頒發(fā)的規(guī)章制度和下達(dá)的通知、指示文件等;涉外被審事項(xiàng),所引國(guó)際慣例的條約等。2.內(nèi)部制定的審計(jì)依據(jù)被審單位制定的經(jīng)營(yíng)方針、任務(wù)目標(biāo)、計(jì)劃預(yù)算、各種定額、經(jīng)濟(jì)合同、各項(xiàng)指標(biāo)和各項(xiàng)規(guī)章制度等。

(二)按審計(jì)依據(jù)性質(zhì)內(nèi)容分類

1.法律、法規(guī)法律是國(guó)家立法機(jī)關(guān)依照立法程序制定和頒布,由國(guó)家強(qiáng)制保證執(zhí)行的行為規(guī)范總稱。如憲法、刑法、民法、會(huì)計(jì)法、審計(jì)法、預(yù)算法、稅收征管法、海關(guān)法、各種稅法、企業(yè)法、公司法、經(jīng)濟(jì)合同法等等。法規(guī)是由國(guó)家行政機(jī)關(guān)制定的各種法令、條例、規(guī)定等,如《全民所有制企業(yè)轉(zhuǎn)換經(jīng)營(yíng)機(jī)制條例入《價(jià)格管理?xiàng)l例》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》等等。

2.規(guī)章制度主要有國(guó)務(wù)院各部委根據(jù)法律和國(guó)務(wù)院的行政法規(guī)制定的規(guī)章制度;省、自治區(qū)、直轄市根據(jù)法律和國(guó)務(wù)院的行政法規(guī)制訂的規(guī)章制度;被審單位上級(jí)主管部門和被審計(jì)單位內(nèi)部制訂的各種規(guī)章制度等。如國(guó)家主管部門制定的各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,單位內(nèi)部制定的各項(xiàng)內(nèi)部控制制度等。

3.預(yù)算、計(jì)劃、合同如國(guó)家機(jī)關(guān)事業(yè)單位編制的經(jīng)費(fèi)預(yù)算,企業(yè)單位制定的各種經(jīng)濟(jì)計(jì)劃,被審單位與其他單位簽訂的各種經(jīng)濟(jì)合同等。

4.業(yè)務(wù)規(guī)范、技術(shù)經(jīng)濟(jì)標(biāo)準(zhǔn)如人員配備定額、工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、原材料消耗定額、工時(shí)定額、能源消耗定額、設(shè)備利用定額等。此外,還有國(guó)家制定的等級(jí)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、優(yōu)秀企業(yè)的管理?xiàng)l例等。

(三)按審計(jì)依據(jù)衡量對(duì)象分類

1.財(cái)務(wù)審計(jì)依據(jù)財(cái)務(wù)審計(jì)的主要目標(biāo)是對(duì)被審單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)性和合法性做出審計(jì)和評(píng)價(jià)。因此,財(cái)務(wù)審計(jì)的主要依據(jù)有國(guó)家的法律、法規(guī);國(guó)家主要部門或地方各級(jí)政府制定的規(guī)章制度;單位自己制定的會(huì)計(jì)控制制度、計(jì)劃、預(yù)算、合同等。

2.經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)依據(jù)經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)的主要目標(biāo)是對(duì)被審計(jì)單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的有效性做出審計(jì)和評(píng)價(jià)。因此,經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)的主要依據(jù)有單位的管理控制制度、預(yù)算、計(jì)劃、經(jīng)濟(jì)技術(shù)規(guī)范、經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo),可比較的各種歷史數(shù)據(jù)、同行業(yè)的先進(jìn)水平、上等級(jí)企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)、優(yōu)良企業(yè)的管理規(guī)范等等。

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